进出口企业退税流程

 2024-05-14  阅读 6  评论 0

摘要:首先第一步:退税申报数据录入,包括“基础数据采集”中的“进货明细申报数据录入”和“出口明细申报数据录入”。第二步:退税申报数据

进出口企业退税流程

首先第一步:退税申报数据录入,包括“基础数据采集”中的“进货明细申报数据录入”和“出口明细申报数据录入”。

第二步:退税申报数据审核。

1.进入“基础数据采集—进货明细申报数据录入”,按“审核认可”键,出现相应页面,根据实际需要,设置条件,按确定。

2.进入“基础数据采集—出口明细申报数据录入”,按“审核认可”键,出现相应页面,根据实际需要,设置条件,按确定。

第三步:退税申报数据检查。

数据加工处理—进货出口数量关联检查,若检查全部通过,没有W.E显示,点击关闭,则可进入下一步操作。

若有W或E,则数据检查不通过,需再检查录入数据的准确性。

需要修改数据,先执行第二步中的第1.2点的取消标志操作,待修改且检查完毕后,重新执行第二步。

2.数据加工处理—换汇成本检查,若检查通过,点击关闭,

进入下一步操作。

3.数据加工处理—预申报数据一致性检查。

第四步:预申报。

数据加工处理—生成预申报数据,输入本次申报最大的联号,或输入10个9,点击确定。显示文本查看器,关闭后提示生成申报软盘,将软盘插入软驱,路径为A:,选择“本地申报”,点击确定,预申报完成。

第五步:正式申报。

版权声明:xxxxxxxxx;

原文链接:https://lecms.nxtedu.cn/lzgs/557130.html

标签:企业所得税

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