发票红冲就是把原来的发票冲掉,大致的操作就是用红字做一张和蓝字(原始发票)相同的红字凭证,然后再重新开一张凭证。一般是因为之前的发票开错了才红冲,也有可能是发生销货退回和应税服务终止。
发票红冲比较重要,发票开错了如果不处理,导致账实不符,被查出了就会被罚款。
发票红冲的流程大致如下:
1、应当取得税局红字发票通知单。
如果是销售方需要申请开具红字专用发票,那么应当向主管税务机关提交相应申请单。税务机关审核通过后,销售方若是收到税局红字发票通知单,则可通过开票系统开具相应的红字专用发票。
如果是购买方需要开具红字专用发票,其应当用上述方法向主管税务机关提出申请。销售方收到通知单后,即可开具红字专用发票。
2、进入开票系统后,找到发票管理,点击负数。下一步是在弹出的对话框,输入相应通知单号。(税务局发的红字发票通知单)
3、将红冲的原始发票代码、号码填上。
4、确认弹出来的发票号码,注意无误后再点击。此时发票信息会自动填入。
5、将发票信息填完整,最后在确认无误后,拿着相应的空白发票完成打印即可。
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